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Última atualização realizada em 12/07/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LAURÍCIO MINETTI NOGUEZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 6975 Data de lançamento: 26/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SPSUL BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO VEIC. TRG 6B45 DIA 23.06.2026 DAS 18;30 as 21:30 min . 42,97 42,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SPSUL BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO VEIC. TRG 6B45 DIA 23.06.2026 DAS 18;30 as 21:30 min . 42,97
29/06/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SPSUL BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO VEIC. TRG 6B45 DIA 23.06.2026 DAS 18;30 as 21:30 min . 42,97
02/07/2026 Pagamento de Empenho 6975/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 42,97
TOTAL 42,97 42,97 42,97
SALDO A PAGAR 0,00