| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAMILA BRUM CORRÊA |
| Número do empenho: | 7078 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Fecobat | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DOS SAPATOS PARA USO DA CORTE DA FECOBAT 2026 | 615,00 | 615,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DOS SAPATOS PARA USO DA CORTE DA FECOBAT 2026 | 615,00 | ||
| 29/06/2026 | Conforme DANFE Nº 089/67492525; REF. EMPENHO 7078/2026 9872 - CAMILA BRUM CORRÊA | 615,00 | ||
| 30/06/2026 | Pagamento de Empenho 7078/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 615,00 | ||
| TOTAL | 615,00 | 615,00 | 615,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||