| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 709 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO FOLHA NORMAL JANEIRO 2026 | 696,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO FOLHA NORMAL JANEIRO 2026 | 696,78 | ||
| 27/01/2026 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de janeiro de 2026 - PREFEITURA | 696,78 | ||
| 28/01/2026 | Pagamento de Empenho 709/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 696,78 | ||
| TOTAL | 696,78 | 696,78 | 696,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||