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Última atualização realizada em 12/07/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7107 Data de lançamento: 30/06/2026
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO MARIELE STURZA FLORES - CONSUMO
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: ESTACIONAMENTO
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENT6O N A VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA FNAS PELO BRASIL ,NO VEIC. JCY 6B49 DIAS 01 E 02.07.2026 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2026 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENT6O N A VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA FNAS PELO BRASIL ,NO VEIC. JCY 6B49 DIAS 01 E 02.07.2026 50,00
30/06/2026 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENT6O N A VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA FNAS PELO BRASIL ,NO VEIC. JCY 6B49 DIAS 01 E 02.07.2026 50,00
01/07/2026 Pagamento de Empenho 7107/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00