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Última atualização realizada em 12/07/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7108 Data de lançamento: 30/06/2026
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO MARIELE STURZA FLORES - CONSUMO
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA FNAS NO VEIC. JCY 6B49 DIAS 01.02.07.2026 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2026 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA FNAS NO VEIC. JCY 6B49 DIAS 01.02.07.2026 150,00
30/06/2026 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA FNAS NO VEIC. JCY 6B49 DIAS 01.02.07.2026 150,00
01/07/2026 Pagamento de Empenho 7108/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00