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Última atualização realizada em 18/01/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FERNANDA BERGARECHE CONRAD

Dados do Empenho
Número do empenho: 72 Data de lançamento: 06/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO ACOMPANHAR PACIENTE P/EXAME NO HCS ,DIA 02.01.2026 DAS 17:52 AS 20:34 MIN. 11,98 11,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO ACOMPANHAR PACIENTE P/EXAME NO HCS ,DIA 02.01.2026 DAS 17:52 AS 20:34 MIN. 11,98
09/01/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO ACOMPANHAR PACIENTE P/EXAME NO HCS ,DIA 02.01.2026 DAS 17:52 AS 20:34 MIN. 11,98
TOTAL 11,98 11,98 0,00
SALDO A PAGAR 11,98