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Última atualização realizada em 12/07/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCIA ANVERSA CORADINI FOLLETO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7223 Data de lançamento: 03/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.25 1+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR NA FOR5M AÇÃO DO PROG. PROLEEI DIA 07.07.2026 COM SAIDA AS 16:00 HS DO DIA 06.07.2026 RETORNO 23:00 HS DO DIA 07.07.2026 444,85 556,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2026 1+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR NA FOR5M AÇÃO DO PROG. PROLEEI DIA 07.07.2026 COM SAIDA AS 16:00 HS DO DIA 06.07.2026 RETORNO 23:00 HS DO DIA 07.07.2026 556,06
03/07/2026 1+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR NA FOR5M AÇÃO DO PROG. PROLEEI DIA 07.07.2026 COM SAIDA AS 16:00 HS DO DIA 06.07.2026 RETORNO 23:00 HS DO DIA 07.07.2026 556,06
06/07/2026 Pagamento de Empenho 7223/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 556,06
TOTAL 556,06 556,06 556,06
SALDO A PAGAR 0,00