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Última atualização realizada em 12/07/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7275 Data de lançamento: 03/07/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa: 3190.16.36.00.00.00 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
HORAS EXTRAS FÉRIAS FERIAS JULHO 2026 5.571,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2026 HORAS EXTRAS FÉRIAS FERIAS JULHO 2026 5.571,54
03/07/2026 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS/ JULHO/2026 5.571,54
06/07/2026 Pagamento de Empenho 7275/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.571,54
TOTAL 5.571,54 5.571,54 5.571,54
SALDO A PAGAR 0,00