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Última atualização realizada em 12/07/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7328 Data de lançamento: 06/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 53 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA BANCÁRIA PARA FORNECER CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O PROGRAMA "CUIDA JUNTO" Finalidade: REALIZAR O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO EVENTUAL AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL 150,00 9.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2026 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA BANCÁRIA PARA FORNECER CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O PROGRAMA "CUIDA JUNTO" Finalidade: REALIZAR O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO EVENTUAL AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL 9.000,00
06/07/2026 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA BANCÁRIA PARA FORNECER CARTÕES MAGNÉTICOS PARA O PROGRAMA "CUIDA JUNTO" Finalidade: REALIZAR O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO EVENTUAL AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL 15,00
06/07/2026 luquidação de empenho orçamentário 15,00
07/07/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 20,00
TOTAL 9.000,00 30,00 20,00
SALDO A PAGAR 8.980,00