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Última atualização realizada em 12/07/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GUILHERME EBLING FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7367 Data de lançamento: 08/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR ALUNOS NA EEEE DR. REINALDO COSER NO VEIC. JAK 7J26 NOS DIAS 30.06.2026 39,00 39,00
1.00 DIA 01.07.2026 50,00 50,00
1.00 DIA 03.07.2026 50,00 50,00
1.00 DIA 07.07.2026 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR ALUNOS NA EEEE DR. REINALDO COSER NO VEIC. JAK 7J26 NOS DIAS 30.06.2026 DIA 01.07.2026 DIA 03.07.2026 DIA 07.07.2026 189,00
TOTAL 189,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 189,00