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Última atualização realizada em 12/07/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7379 Data de lançamento: 08/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTO ANGELO LEVAR USUÁRIOS EM VISITA A CENTRO TERAPÊUTICO AURA VIVA , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 09.07.2026 DAS 05:30 AS 16:00 HS 111,49 111,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2026 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTO ANGELO LEVAR USUÁRIOS EM VISITA A CENTRO TERAPÊUTICO AURA VIVA , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 09.07.2026 DAS 05:30 AS 16:00 HS 111,49
08/07/2026 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTO ANGELO LEVAR USUÁRIOS EM VISITA A CENTRO TERAPÊUTICO AURA VIVA , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 09.07.2026 DAS 05:30 AS 16:00 HS 111,49
09/07/2026 Pagamento de Empenho 7379/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 111,49
TOTAL 111,49 111,49 111,49
SALDO A PAGAR 0,00