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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PEDRO DA ROSA RUMPEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7389 Data de lançamento: 09/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR P0ACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO V EIC. TRH 7G26 DIA 07.07.2026 DAS 19:45 AS 23:40 MIN. 33,97 33,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR P0ACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO V EIC. TRH 7G26 DIA 07.07.2026 DAS 19:45 AS 23:40 MIN. 33,97
27/07/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR P0ACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO V EIC. TRH 7G26 DIA 07.07.2026 DAS 19:45 AS 23:40 MIN. 33,97
29/07/2026 Pagamento de Empenho 7389/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 33,97
TOTAL 33,97 33,97 33,97
SALDO A PAGAR 0,00