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Última atualização realizada em 11/08/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GABRIELLA DA SILVA ZUQUETTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7407 Data de lançamento: 10/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.25 3+1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO XXXIX CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 13 A 15.07.2026 COM SAIDA DIA 12 AS 15:00 HS RETORNO PREVISTO 23:00 HS DIA 15.07.2026 444,85 1.445,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2026 3+1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO XXXIX CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 13 A 15.07.2026 COM SAIDA DIA 12 AS 15:00 HS RETORNO PREVISTO 23:00 HS DIA 15.07.2026 1.445,76
10/07/2026 3+1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO XXXIX CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 13 A 15.07.2026 COM SAIDA DIA 12 AS 15:00 HS RETORNO PREVISTO 23:00 HS DIA 15.07.2026 1.445,76
13/07/2026 Pagamento de Empenho 7407/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.445,76
TOTAL 1.445,76 1.445,76 1.445,76
SALDO A PAGAR 0,00