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Última atualização realizada em 11/08/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7409 Data de lançamento: 10/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 90042 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Disco p/Tacógrafo, 7 dias, 125km/h, cx c/10 de 7un 44,96 449,60
10.00 Bobinas TC 100 - BVDR 69,88 698,80
2.00 Moldura frontal MTCO 140,05 280,10
5.00 Guarda pó MTCO 36,24 181,20
5.00 Kit lacres 1318/MTCO 43,40 217,00
1.00 Sensor indutivo 35MM Finalidade: compra de peças para os tacografos dos veiculos da secrtetaria de obras 882,94 882,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2026 Disco p/Tacógrafo, 7 dias, 125km/h, cx c/10 de 7un Bobinas TC 100 - BVDR Moldura frontal MTCO Guarda pó MTCO Kit lacres 1318/MTCO Sensor indutivo 35MM Finalidade: compra de peças para os tacografos dos veiculos da secrtetaria de obras 2.709,64
21/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 01/7586; REF. EMPENHO 7409/2026 7254 - PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER 1.152,70
24/07/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.152,70
TOTAL 2.709,64 1.152,70 1.152,70
SALDO A PAGAR 1.556,94