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Última atualização realizada em 11/08/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VANIA ACOSTA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7415 Data de lançamento: 10/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa: SERVIÇOS PF
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DE UM SERVIDOR, QUE SE ENCONTRA AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE 694,09 694,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2026 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DE UM SERVIDOR, QUE SE ENCONTRA AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE 694,09
10/07/2026 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DE UM SERVIDOR, QUE SE ENCONTRA AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE 694,09
14/07/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7415/2026 VANIA ACOSTA COSTA - 12701 583,04
14/07/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7415/2026 34,70
14/07/2026 Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 7415/2026 76,35
TOTAL 694,09 694,09 694,09
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 14/07/2026 34,70 Lançada
INSS -Retenções 14/07/2026 76,35 Lançada
TOTAL   111,05