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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7416 Data de lançamento: 10/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 90027 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
400.00 Alcool etilico hidratado 96°, embalagem com 1 litro 7,90 3.160,00
100.00 Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa 6,50 650,00
400.00 Álcool hidratado 70º, embalagem com 01 litro, nº registro no Ministério da Saúde 6,90 2.760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2026 Alcool etilico hidratado 96°, embalagem com 1 litro Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa Álcool hidratado 70º, embalagem com 01 litro, nº registro no Ministério da Saúde 6.570,00
21/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 01/465; REF. EMPENHO 7416/2026 19556 - TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA 6.570,00
28/07/2026 Pagamento de Empenho 7416/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.570,00
TOTAL 6.570,00 6.570,00 6.570,00
SALDO A PAGAR 0,00