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Última atualização realizada em 11/08/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7433 Data de lançamento: 10/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO BORJA LEVAR USÁRIOS P/PERICIA NO INSS , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 15.07.2026 DAS 13:30 AS 21:30 MIN. 111,19 111,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2026 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO BORJA LEVAR USÁRIOS P/PERICIA NO INSS , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 15.07.2026 DAS 13:30 AS 21:30 MIN. 111,19
10/07/2026 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO BORJA LEVAR USÁRIOS P/PERICIA NO INSS , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 15.07.2026 DAS 13:30 AS 21:30 MIN. 111,19
15/07/2026 Pagamento de Empenho 7433/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 111,19
TOTAL 111,19 111,19 111,19
SALDO A PAGAR 0,00