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Última atualização realizada em 11/08/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CLEIVAN ERD

Dados do Empenho
Número do empenho: 7464 Data de lançamento: 15/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM, A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENT5ES P/CONSULTAS E EXAMES NO V EIC. TRH 7G26 DIA 14.07.2026 DAS 06:00 AS 20:15 MIN. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM, A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENT5ES P/CONSULTAS E EXAMES NO V EIC. TRH 7G26 DIA 14.07.2026 DAS 06:00 AS 20:15 MIN. 120,00
16/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/314818; REF. EMPENHO 7464/2026 13397 - CLEIVAN ERD 120,00
21/07/2026 Pagamento de Empenho 7464/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00