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Última atualização realizada em 11/08/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7492 Data de lançamento: 16/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO USUÁRIOS PARA PERICIA NO INSS EM STA MARIA NO VEIC. JCY 6B49 DIA 14.07.2026 DAS 05:30 AS 10:00 HS 14,00 14,00
1.00 EM SANTIAGO PARA IGP NO V EIC. JCY 6B49 DIA 15.07.2026 DAS 06:00 AS 10:00 HS 18,98 18,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO USUÁRIOS PARA PERICIA NO INSS EM STA MARIA NO VEIC. JCY 6B49 DIA 14.07.2026 DAS 05:30 AS 10:00 HS EM SANTIAGO PARA IGP NO V EIC. JCY 6B49 DIA 15.07.2026 DAS 06:00 AS 10:00 HS 32,98
16/07/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO USUÁRIOS PARA PERICIA NO INSS EM STA MARIA NO VEIC. JCY 6B49 DIA 14.07.2026 DAS 05:30 AS 10:00 HS EM SANTIAGO PARA IGP NO V EIC. JCY 6B49 DIA 15.07.2026 DAS 06:00 AS 10:00 HS 32,98
21/07/2026 Pagamento de Empenho 7492/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 32,98
TOTAL 32,98 32,98 32,98
SALDO A PAGAR 0,00