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Última atualização realizada em 11/08/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANA CLAUDIA DE SOUZA LUCCAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7548 Data de lançamento: 17/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTES P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM DIA 16.07.2026 DAS 11:00 AS 15:00 HS 50,00 50,00
1.00 DIA 16.07.2026 NA CASA DE SAÚDE DAS 17:15 AS 23:50 MIN. 49,20 49,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTES P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM DIA 16.07.2026 DAS 11:00 AS 15:00 HS DIA 16.07.2026 NA CASA DE SAÚDE DAS 17:15 AS 23:50 MIN. 99,20
21/07/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTES P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM DIA 16.07.2026 DAS 11:00 AS 15:00 HS DIA 16.07.2026 NA CASA DE SAÚDE DAS 17:15 AS 23:50 MIN. 99,20
24/07/2026 Pagamento de Empenho 7548/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 99,20
TOTAL 99,20 99,20 99,20
SALDO A PAGAR 0,00