| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 7707 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A ROSARIO DO SUL LEVAR USUÁRIOS P/PERICIA NO INSS , N O VEIC. JCY 6B49 DIA 21.07.2026 | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | SANTIAGO LEVAR USUÉRIOS AO IGP , NO VEIC JCY 6B49 DIA 22.07.2026 DAS 06:10 AS 10:40 MIN. | 14,99 | 14,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A ROSARIO DO SUL LEVAR USUÁRIOS P/PERICIA NO INSS , N O VEIC. JCY 6B49 DIA 21.07.2026 SANTIAGO LEVAR USUÉRIOS AO IGP , NO VEIC JCY 6B49 DIA 22.07.2026 DAS 06:10 AS 10:40 MIN. | 29,99 | ||
| 29/07/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A ROSARIO DO SUL LEVAR USUÁRIOS P/PERICIA NO INSS , N O VEIC. JCY 6B49 DIA 21.07.2026 SANTIAGO LEVAR USUÉRIOS AO IGP , NO VEIC JCY 6B49 DIA 22.07.2026 DAS 06:10 AS 10:40 MIN. | 29,99 | ||
| 31/07/2026 | Pagamento de Empenho 7707/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 29,99 | ||
| TOTAL | 29,99 | 29,99 | 29,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||