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Última atualização realizada em 11/08/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7707 Data de lançamento: 24/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A ROSARIO DO SUL LEVAR USUÁRIOS P/PERICIA NO INSS , N O VEIC. JCY 6B49 DIA 21.07.2026 15,00 15,00
1.00 SANTIAGO LEVAR USUÉRIOS AO IGP , NO VEIC JCY 6B49 DIA 22.07.2026 DAS 06:10 AS 10:40 MIN. 14,99 14,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A ROSARIO DO SUL LEVAR USUÁRIOS P/PERICIA NO INSS , N O VEIC. JCY 6B49 DIA 21.07.2026 SANTIAGO LEVAR USUÉRIOS AO IGP , NO VEIC JCY 6B49 DIA 22.07.2026 DAS 06:10 AS 10:40 MIN. 29,99
29/07/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A ROSARIO DO SUL LEVAR USUÁRIOS P/PERICIA NO INSS , N O VEIC. JCY 6B49 DIA 21.07.2026 SANTIAGO LEVAR USUÉRIOS AO IGP , NO VEIC JCY 6B49 DIA 22.07.2026 DAS 06:10 AS 10:40 MIN. 29,99
31/07/2026 Pagamento de Empenho 7707/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 29,99
TOTAL 29,99 29,99 29,99
SALDO A PAGAR 0,00