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Última atualização realizada em 11/08/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7708 Data de lançamento: 24/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVANDO A SEC. ASSIST. SOCIAL NA REUNIÃO9 DA FAMURS E AMCENTRO .NO VEIC. JCY 6B49 DIA 23.07.2026 100,40 100,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVANDO A SEC. ASSIST. SOCIAL NA REUNIÃO9 DA FAMURS E AMCENTRO .NO VEIC. JCY 6B49 DIA 23.07.2026 100,40
29/07/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVANDO A SEC. ASSIST. SOCIAL NA REUNIÃO9 DA FAMURS E AMCENTRO .NO VEIC. JCY 6B49 DIA 23.07.2026 100,40
31/07/2026 Pagamento de Empenho 7708/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 100,40
TOTAL 100,40 100,40 100,40
SALDO A PAGAR 0,00