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Última atualização realizada em 11/08/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 7728 Data de lançamento: 27/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 1+1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA AUDIENCIA COM O SEC. DE ESPORTES DO ESTADO E DEMAIS COMPROMISSOS NA CAPITAL DIAS 27 E 28.07.2026 DAS 10:00 AS 22:00 HS 444,85 667,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2026 1+1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA AUDIENCIA COM O SEC. DE ESPORTES DO ESTADO E DEMAIS COMPROMISSOS NA CAPITAL DIAS 27 E 28.07.2026 DAS 10:00 AS 22:00 HS 667,28
27/07/2026 1+1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA AUDIENCIA COM O SEC. DE ESPORTES DO ESTADO E DEMAIS COMPROMISSOS NA CAPITAL DIAS 27 E 28.07.2026 DAS 10:00 AS 22:00 HS 667,28
27/07/2026 Pagamento de Empenho 7728/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 667,28
TOTAL 667,28 667,28 667,28
SALDO A PAGAR 0,00