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Última atualização realizada em 11/08/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JORGE MAICON TOLEDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7730 Data de lançamento: 27/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade: Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA,TURISMO,DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 2 DIÁRIA PARA VIAGEM A AGUDO PARA ACOMPANHAR ATLETA VICENTENSE ,P0RMABNENCIA DIA 28 A 30.07.2026 SAIDA 04:00 RETORNO 01:00 H 444,85 889,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2026 2 DIÁRIA PARA VIAGEM A AGUDO PARA ACOMPANHAR ATLETA VICENTENSE ,P0RMABNENCIA DIA 28 A 30.07.2026 SAIDA 04:00 RETORNO 01:00 H 889,70
27/07/2026 2 DIÁRIA PARA VIAGEM A AGUDO PARA ACOMPANHAR ATLETA VICENTENSE ,P0RMABNENCIA DIA 28 A 30.07.2026 SAIDA 04:00 RETORNO 01:00 H 889,70
27/07/2026 Pagamento de Empenho 7730/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 889,70
TOTAL 889,70 889,70 889,70
SALDO A PAGAR 0,00