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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7892 Data de lançamento: 27/07/2026
Tipo de empenho: Provisão para Licença Prêmio - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE FOLHA NORMAL JULHO 2026 3.355,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2026 LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE FOLHA NORMAL JULHO 2026 3.355,23
27/07/2026 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de julho de 2026. 3.355,23
28/07/2026 Pagamento de Empenho 7892/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.355,23
TOTAL 3.355,23 3.355,23 3.355,23
SALDO A PAGAR 0,00