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Última atualização realizada em 11/08/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOSEANE MEDIANEIRA DE OLIVEIRA LOPES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8090 Data de lançamento: 28/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTES P/CONSULTA E PROCEDIMENTO DIA 23.07.2026 DAS 06:20 AS 10:30 MIN . 25,00 25,00
1.00 PACIENTE COM TRANSF. DO HCAA P/HCJ DIA 23.07.2026 DAS 10:30 AS 15:40 MIN 25,66 25,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTES P/CONSULTA E PROCEDIMENTO DIA 23.07.2026 DAS 06:20 AS 10:30 MIN . PACIENTE COM TRANSF. DO HCAA P/HCJ DIA 23.07.2026 DAS 10:30 AS 15:40 MIN 50,66
29/07/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA ACOMPANHAR PACIENTES P/CONSULTA E PROCEDIMENTO DIA 23.07.2026 DAS 06:20 AS 10:30 MIN . PACIENTE COM TRANSF. DO HCAA P/HCJ DIA 23.07.2026 DAS 10:30 AS 15:40 MIN 50,66
30/07/2026 ESTORNO POR LIQ A MAIOR -0,66
30/07/2026 ESTORNO POR EMP. A MAIOR -0,66
31/07/2026 Pagamento de Empenho 8090/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00