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Última atualização realizada em 11/08/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SILLAS RAZIEL CARVALHO GARCIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8095 Data de lançamento: 28/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Dispensa
Licitação número / ano: 136 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARREGADOR POWER BANK PORTÁTIL 30000MAH RÁPIDO TURBO BTE-46 200,00 200,00
1.00 MICROFONE SEM FIO MAGNÉTICO DUPLO REDUÇÃO DE RUÍDO J6 Finalidade: EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS E ACESSÓRIOS TÉCNOLÓGICOS 360,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2026 CARREGADOR POWER BANK PORTÁTIL 30000MAH RÁPIDO TURBO BTE-46 MICROFONE SEM FIO MAGNÉTICO DUPLO REDUÇÃO DE RUÍDO J6 Finalidade: EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS E ACESSÓRIOS TÉCNOLÓGICOS 560,00
31/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/68232475; REF. EMPENHO 8095/2026 15420 - SILLAS RAZIEL CARVALHO GARCIA 560,00
04/08/2026 Pagamento de Empenho 8095/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 560,00
TOTAL 560,00 560,00 560,00
SALDO A PAGAR 0,00