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Última atualização realizada em 11/08/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CLEIVAN ERD

Dados do Empenho
Número do empenho: 8114 Data de lançamento: 28/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A RIO GRANDE LEVAR PACIENTE P/CONSULTA E EXAMES NO SCRG NO VEIC. TRH 7G26 DIA 28.07.2026 DAS 01:20 AS 20:00 HS 222,41 222,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2026 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A RIO GRANDE LEVAR PACIENTE P/CONSULTA E EXAMES NO SCRG NO VEIC. TRH 7G26 DIA 28.07.2026 DAS 01:20 AS 20:00 HS 222,41
29/07/2026 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A RIO GRANDE LEVAR PACIENTE P/CONSULTA E EXAMES NO SCRG NO VEIC. TRH 7G26 DIA 28.07.2026 DAS 01:20 AS 20:00 HS 222,41
31/07/2026 Pagamento de Empenho 8114/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 222,41
TOTAL 222,41 222,41 222,41
SALDO A PAGAR 0,00