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Última atualização realizada em 11/08/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8165 Data de lançamento: 29/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: CAMARAS E PNEUS
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 1 / 2026
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PNEU 195/65 R15 91H (RADIAL, ARO 15, ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H) 216,00 1.728,00
10.00 PNEU 205/70 ARO 15, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍNIMO H , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍNIMO 96. Finalidade: COMPRA DE 8 PNEUS 195x75/16 E 10 PNEUS 205x70/15 PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 285,00 2.850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2026 PNEU 195/65 R15 91H (RADIAL, ARO 15, ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H) PNEU 205/70 ARO 15, RADIAL, CÓDIGO DE VELOCIDADE MÍNIMO H , CAPACIDADE CARGA ÍNDICE MÍNIMO 96. Finalidade: COMPRA DE 8 PNEUS 195x75/16 E 10 PNEUS 205x70/15 PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 4.578,00
TOTAL 4.578,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.578,00