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Última atualização realizada em 11/08/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CLEIVAN ERD

Dados do Empenho
Número do empenho: 8187 Data de lançamento: 30/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JBS 5B44 DIA 29.07.2026 DAS 07:30 AS 13:00 HS-SANTIAGO 50,00 50,00
1.00 STA MARIA DIA 29.07.2026 DAS 17:30 AS 2300 HS 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JBS 5B44 DIA 29.07.2026 DAS 07:30 AS 13:00 HS-SANTIAGO STA MARIA DIA 29.07.2026 DAS 17:30 AS 2300 HS 100,00
31/07/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JBS 5B44 DIA 29.07.2026 DAS 07:30 AS 13:00 HS-SANTIAGO STA MARIA DIA 29.07.2026 DAS 17:30 AS 2300 HS 100,00
04/08/2026 Pagamento de Empenho 8187/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00