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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MATHIAS DE MELLO RUMPEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8223 Data de lançamento: 30/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES STA MARIA NO VEIC. JAN 7D32 DIA 27.07.2026 DAS 08:20 AS 13:10 MIN . 50,00 50,00
1.00 STA MARIA NO VEIC. JAN 7D32 DIA 28.07.2026 DAS 10:20 AS 13:40 MIN. 50,00 50,00
1.00 STA MARIA NO VEIC. TRG 6B45 DIA 28.07.2026 DAS 19:00 AS 22:00 HS 48,70 48,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES STA MARIA NO VEIC. JAN 7D32 DIA 27.07.2026 DAS 08:20 AS 13:10 MIN . STA MARIA NO VEIC. JAN 7D32 DIA 28.07.2026 DAS 10:20 AS 13:40 MIN. STA MARIA NO VEIC. TRG 6B45 DIA 28.07.2026 DAS 19:00 AS 22:00 HS 148,70
31/07/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES STA MARIA NO VEIC. JAN 7D32 DIA 27.07.2026 DAS 08:20 AS 13:10 MIN . STA MARIA NO VEIC. JAN 7D32 DIA 28.07.2026 DAS 10:20 AS 13:40 MIN. STA MARIA NO VEIC. TRG 6B45 DIA 28.07.2026 DAS 19:00 AS 22:00 HS 148,70
04/08/2026 Pagamento de Empenho 8223/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 148,70
TOTAL 148,70 148,70 148,70
SALDO A PAGAR 0,00