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Última atualização realizada em 11/08/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8254 Data de lançamento: 31/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade: Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA,TURISMO,DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR O SEC. DE TURISMO E PRES. DA CAMARA P/CUMPRIR AGENDAS NO PGE , NO V EIC. JCY 6B59 DIA 29.07.2026 DAS 06:00 AS 22:00 HS OBS: EMP. SUBST. O DE N.8180 DATADO DE 30.07.2026. 222,41 222,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2026 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR O SEC. DE TURISMO E PRES. DA CAMARA P/CUMPRIR AGENDAS NO PGE , NO V EIC. JCY 6B59 DIA 29.07.2026 DAS 06:00 AS 22:00 HS OBS: EMP. SUBST. O DE N.8180 DATADO DE 30.07.2026. 222,41
31/07/2026 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR O SEC. DE TURISMO E PRES. DA CAMARA P/CUMPRIR AGENDAS NO PGE , NO V EIC. JCY 6B59 DIA 29.07.2026 DAS 06:00 AS 22:00 HS OBS: EMP. SUBST. O DE N.8180 DATADO DE 30.07.2026. 222,41
04/08/2026 Pagamento de Empenho 8254/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 222,41
TOTAL 222,41 222,41 222,41
SALDO A PAGAR 0,00