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Última atualização realizada em 11/08/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8279 Data de lançamento: 03/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: 1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 90007 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1443.00 LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: Finalidade: Emissão de Ordem de Compras destinada à liquidação e pagamento dos serviços de transporte escolar terceirizado, prestados em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Educação 4,84 6.984,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2026 LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: Finalidade: Emissão de Ordem de Compras destinada à liquidação e pagamento dos serviços de transporte escolar terceirizado, prestados em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Educação 6.984,12
06/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/68; REF. EMPENHO 8279/2026 11185 - CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA 6.984,12
TOTAL 6.984,12 6.984,12 0,00
SALDO A PAGAR 6.984,12