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Última atualização realizada em 11/08/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PEDRO DA ROSA RUMPEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8296 Data de lançamento: 04/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A RIO GRANDE BUSCAR PACIENTE COM ALTA MÉDICA NA SCRG NO V EIC. TRF 8C71 DIA 31.07.2026 AS 15:20 MIN AS 03:40 MIN DO DIA 01.08.2026 111,19 111,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2026 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A RIO GRANDE BUSCAR PACIENTE COM ALTA MÉDICA NA SCRG NO V EIC. TRF 8C71 DIA 31.07.2026 AS 15:20 MIN AS 03:40 MIN DO DIA 01.08.2026 111,19
04/08/2026 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A RIO GRANDE BUSCAR PACIENTE COM ALTA MÉDICA NA SCRG NO V EIC. TRF 8C71 DIA 31.07.2026 AS 15:20 MIN AS 03:40 MIN DO DIA 01.08.2026 111,19
06/08/2026 Pagamento de Empenho 8296/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 111,19
TOTAL 111,19 111,19 111,19
SALDO A PAGAR 0,00