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Última atualização realizada em 11/08/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RAFAEL BIANCHINI ATIVANIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8368 Data de lançamento: 05/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PAC IENTES P/CONSULTASZ E EXAMES NO VEIC. JB G 6I07 DIA 05.08.2026 DAS 04:00 AS 13:20 MIN 24,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PAC IENTES P/CONSULTASZ E EXAMES NO VEIC. JB G 6I07 DIA 05.08.2026 DAS 04:00 AS 13:20 MIN 24,00
06/08/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PAC IENTES P/CONSULTASZ E EXAMES NO VEIC. JB G 6I07 DIA 05.08.2026 DAS 04:00 AS 13:20 MIN 24,00
TOTAL 24,00 24,00 0,00
SALDO A PAGAR 24,00