| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MATHIAS DE MELLO RUMPEL |
| Número do empenho: | 8378 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESAPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGEN S A STA MARIA TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEIC. JAE 3E49 DIA 04.08.2026 DAS 22:00 A 01:00 DO DIA 05.08.2026 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NO VEIC. JAN 7D32 DIA 05.08.2026 DAS 11:50 AS 16:30 MIN. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | RESSARCIMENTO DESAPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGEN S A STA MARIA TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEIC. JAE 3E49 DIA 04.08.2026 DAS 22:00 A 01:00 DO DIA 05.08.2026 NO VEIC. JAN 7D32 DIA 05.08.2026 DAS 11:50 AS 16:30 MIN. | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||