| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8387 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HORAS EXTRAS FÉRIAS FERIAS AGOSTO 2026 | 282,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | HORAS EXTRAS FÉRIAS FERIAS AGOSTO 2026 | 282,87 | ||
| 06/08/2026 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF. A FÉRIAS AGOSTO/2026. | 282,87 | ||
| 07/08/2026 | Pagamento de Empenho 8387/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 282,87 | ||
| TOTAL | 282,87 | 282,87 | 282,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||