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Última atualização realizada em 18/01/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 84 Data de lançamento: 07/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBO 3E50 DIA 06,01.2026 DAS 04:30 AS 16:00 HS 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBO 3E50 DIA 06,01.2026 DAS 04:30 AS 16:00 HS 50,00
09/01/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBO 3E50 DIA 06,01.2026 DAS 04:30 AS 16:00 HS 50,00
TOTAL 50,00 50,00 0,00
SALDO A PAGAR 50,00