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Última atualização realizada em 11/08/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8405 Data de lançamento: 06/08/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - FOLHA DE FÉRIAS FERIAS AGOSTO 2026 662,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2026 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - FOLHA DE FÉRIAS FERIAS AGOSTO 2026 662,49
06/08/2026 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF. A FÉRIAS AGOSTO/2026. 662,49
07/08/2026 Pagamento de Empenho 8405/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 662,49
TOTAL 662,49 662,49 662,49
SALDO A PAGAR 0,00