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Última atualização realizada em 01/09/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CLEIVAN ERD

Dados do Empenho
Número do empenho: 8545 Data de lançamento: 13/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEIC. TRH 7G26 NA VIAGEM A LAJEADO/PORTO ALEGRE DIA 12.08.2026 DAS 03:45 AS 20:15 MIN. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2026 RESSSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEIC. TRH 7G26 NA VIAGEM A LAJEADO/PORTO ALEGRE DIA 12.08.2026 DAS 03:45 AS 20:15 MIN. 150,00
13/08/2026 RESSSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEIC. TRH 7G26 NA VIAGEM A LAJEADO/PORTO ALEGRE DIA 12.08.2026 DAS 03:45 AS 20:15 MIN. 150,00
18/08/2026 Pagamento de Empenho 8545/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00