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Última atualização realizada em 01/09/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MATHIAS DE MELLO RUMPEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8609 Data de lançamento: 14/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTE P/EXAME NO VEIC. TRG 6B45 DAS 09:00 AS 13:00 HS 50,00 50,00
1.00 SPSUL LEVAR PACIENTE P/EXAME DE IMAGEM NO VEIC. FYN 7C92 DAS 18:00 AS 21:00 HS 49,93 49,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTE P/EXAME NO VEIC. TRG 6B45 DAS 09:00 AS 13:00 HS SPSUL LEVAR PACIENTE P/EXAME DE IMAGEM NO VEIC. FYN 7C92 DAS 18:00 AS 21:00 HS 99,93
17/08/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTE P/EXAME NO VEIC. TRG 6B45 DAS 09:00 AS 13:00 HS SPSUL LEVAR PACIENTE P/EXAME DE IMAGEM NO VEIC. FYN 7C92 DAS 18:00 AS 21:00 HS 99,93
19/08/2026 Pagamento de Empenho 8609/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 99,93
TOTAL 99,93 99,93 99,93
SALDO A PAGAR 0,00