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Última atualização realizada em 01/09/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCELO ABADI PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8618 Data de lançamento: 17/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC TRF 8C80 STA MARIA DIA 14.08.2026 DAS 06:30 AS 14:00 HS 25,00 25,00
1.00 FAXINAL DO SOTURNO DIA 15.08.2026 DAS 10:37 AS 15:17 MIN. 34,70 34,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC TRF 8C80 STA MARIA DIA 14.08.2026 DAS 06:30 AS 14:00 HS FAXINAL DO SOTURNO DIA 15.08.2026 DAS 10:37 AS 15:17 MIN. 59,70
18/08/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC TRF 8C80 STA MARIA DIA 14.08.2026 DAS 06:30 AS 14:00 HS FAXINAL DO SOTURNO DIA 15.08.2026 DAS 10:37 AS 15:17 MIN. 59,70
19/08/2026 Pagamento de Empenho 8618/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 59,70
TOTAL 59,70 59,70 59,70
SALDO A PAGAR 0,00