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Última atualização realizada em 01/09/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8665 Data de lançamento: 18/08/2026
Tipo de empenho: FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADAS RESCISAO ANDRIELLI AGOSTO 2026 753,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2026 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO ANDRIELLI AGOSTO 2026 753,80
18/08/2026 EMPENHO REF. A RESCISÃO ANDRIELLI DA SILVA FONTOURA - AGOSTO/2026. 753,80
19/08/2026 Pagamento de Empenho 8665/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 753,80
TOTAL 753,80 753,80 753,80
SALDO A PAGAR 0,00