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Última atualização realizada em 01/09/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8696 Data de lançamento: 19/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS P/LEVAR PACIENTES COM TRANFERENCIA P/INTERNAÇÃO OU EXAME , NO VEIC. INU 0A72 DIA 16.08.2026 DAS 17:^30 AS 22:30 MIN. 47,96 47,96
1.00 STA MARIA P/HUSM , NO VEIC. TEG 6B45 DIA 17.08.2026 DAS 09:44 AS 13:41 47,00 47,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS P/LEVAR PACIENTES COM TRANFERENCIA P/INTERNAÇÃO OU EXAME , NO VEIC. INU 0A72 DIA 16.08.2026 DAS 17:^30 AS 22:30 MIN. STA MARIA P/HUSM , NO VEIC. TEG 6B45 DIA 17.08.2026 DAS 09:44 AS 13:41 94,96
19/08/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS P/LEVAR PACIENTES COM TRANFERENCIA P/INTERNAÇÃO OU EXAME , NO VEIC. INU 0A72 DIA 16.08.2026 DAS 17:^30 AS 22:30 MIN. STA MARIA P/HUSM , NO VEIC. TEG 6B45 DIA 17.08.2026 DAS 09:44 AS 13:41 94,96
21/08/2026 Pagamento de Empenho 8696/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 94,96
TOTAL 94,96 94,96 94,96
SALDO A PAGAR 0,00