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Última atualização realizada em 01/09/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LAURÍCIO MINETTI NOGUEZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 8697 Data de lançamento: 19/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVAR PACIENTES P/INTERNAÇÃO E EXAMES ,STA MARIA NO VEIC. JAN 7D32 DIA 17.08.2026 DAS 06:55 AS 12:30 MIN. 50,00 50,00
1.00 STA MARIA NO VEIC. TRG 6B45 DIA 18.08.2026 DAS 08:50 AS 12:30 MIN. 50,00 50,00
1.00 STA MARIA NO VEIC. JAN 7D32 DIA 18.08.2026 DAS 18:00 AS 22:00 HS 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVAR PACIENTES P/INTERNAÇÃO E EXAMES ,STA MARIA NO VEIC. JAN 7D32 DIA 17.08.2026 DAS 06:55 AS 12:30 MIN. STA MARIA NO VEIC. TRG 6B45 DIA 18.08.2026 DAS 08:50 AS 12:30 MIN. STA MARIA NO VEIC. JAN 7D32 DIA 18.08.2026 DAS 18:00 AS 22:00 HS 150,00
19/08/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVAR PACIENTES P/INTERNAÇÃO E EXAMES ,STA MARIA NO VEIC. JAN 7D32 DIA 17.08.2026 DAS 06:55 AS 12:30 MIN. STA MARIA NO VEIC. TRG 6B45 DIA 18.08.2026 DAS 08:50 AS 12:30 MIN. STA MARIA NO VEIC. JAN 7D32 DIA 18.08.2026 DAS 18:00 AS 22:00 HS 150,00
21/08/2026 Pagamento de Empenho 8697/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00