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Última atualização realizada em 01/09/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCELO ABADI PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8738 Data de lançamento: 21/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO V EIC. TRF 8C80 DIA 19.08.2026 DAS 06:15 AS 10:30 MIN. 23,47 23,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO V EIC. TRF 8C80 DIA 19.08.2026 DAS 06:15 AS 10:30 MIN. 23,47
21/08/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO V EIC. TRF 8C80 DIA 19.08.2026 DAS 06:15 AS 10:30 MIN. 23,47
24/08/2026 Pagamento de Empenho 8738/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 23,47
TOTAL 23,47 23,47 23,47
SALDO A PAGAR 0,00