| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 8823 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A A PORTO ALEGRE BUSCAR SEC. Q. ESTAVA EM CURSO ,NO VEIC. JCY6 6B49 DIA 19.08.2026 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A A PORTO ALEGRE BUSCAR SEC. Q. ESTAVA EM CURSO ,NO VEIC. JCY6 6B49 DIA 19.08.2026 | 100,00 | ||
| 25/08/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A A PORTO ALEGRE BUSCAR SEC. Q. ESTAVA EM CURSO ,NO VEIC. JCY6 6B49 DIA 19.08.2026 | 100,00 | ||
| 27/08/2026 | Pagamento de Empenho 8823/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||