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Última atualização realizada em 01/09/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8823 Data de lançamento: 25/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A A PORTO ALEGRE BUSCAR SEC. Q. ESTAVA EM CURSO ,NO VEIC. JCY6 6B49 DIA 19.08.2026 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A A PORTO ALEGRE BUSCAR SEC. Q. ESTAVA EM CURSO ,NO VEIC. JCY6 6B49 DIA 19.08.2026 100,00
25/08/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A A PORTO ALEGRE BUSCAR SEC. Q. ESTAVA EM CURSO ,NO VEIC. JCY6 6B49 DIA 19.08.2026 100,00
27/08/2026 Pagamento de Empenho 8823/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00