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Última atualização realizada em 18/01/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO

Dados do Empenho
Número do empenho: 90 Data de lançamento: 08/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO CLINICAS ,NO VEIC. JAV 8E71 DIA 08.01.2026 DAS 04:30 AS 21:00 HS 209,82 209,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2026 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO CLINICAS ,NO VEIC. JAV 8E71 DIA 08.01.2026 DAS 04:30 AS 21:00 HS 209,82
12/01/2026 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO CLINICAS ,NO VEIC. JAV 8E71 DIA 08.01.2026 DAS 04:30 AS 21:00 HS 209,82
TOTAL 209,82 209,82 0,00
SALDO A PAGAR 209,82