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Última atualização realizada em 01/09/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DRIELI GIRIBONI KELLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 9183 Data de lançamento: 25/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.25 2+1/4 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO A CONTRATAÇÃO DIRETA NA LEI 14.133/2021 INEXGILIBIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS DIAS 27 E 28.08.2026 SAIDA AS 18:45 AS 23:00 HS 444,85 1.000,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2026 2+1/4 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO A CONTRATAÇÃO DIRETA NA LEI 14.133/2021 INEXGILIBIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS DIAS 27 E 28.08.2026 SAIDA AS 18:45 AS 23:00 HS 1.000,91
25/08/2026 2+1/4 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO A CONTRATAÇÃO DIRETA NA LEI 14.133/2021 INEXGILIBIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS DIAS 27 E 28.08.2026 SAIDA AS 18:45 AS 23:00 HS 1.000,91
26/08/2026 Pagamento de Empenho 9183/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.000,91
TOTAL 1.000,91 1.000,91 1.000,91
SALDO A PAGAR 0,00