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Última atualização realizada em 01/09/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DRIELI GIRIBONI KELLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 9185 Data de lançamento: 25/08/2026
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO DRIELI GIRIBONI KELLER - LOCOMOÇÃO
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO S/CONTRATAÇÃO DIRETA NA LEI8 14.133/2021 N OS DIAS 17 E 28.08.2026 , COM SAIDA DIA 26 AS 18:45 RETORNO DIA 28 AS 23:00 HS 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2026 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO S/CONTRATAÇÃO DIRETA NA LEI8 14.133/2021 N OS DIAS 17 E 28.08.2026 , COM SAIDA DIA 26 AS 18:45 RETORNO DIA 28 AS 23:00 HS 500,00
25/08/2026 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO S/CONTRATAÇÃO DIRETA NA LEI8 14.133/2021 N OS DIAS 17 E 28.08.2026 , COM SAIDA DIA 26 AS 18:45 RETORNO DIA 28 AS 23:00 HS 500,00
26/08/2026 Pagamento de Empenho 9185/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00